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Spécialiste du contrôle interne et gestion du risque
code SB-12-201111-844 sur venerologues.enligne-fr.com en France

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5 ans d’expérience sur différents projets dans les services financiers et la fonction finance. J'ai notamment développé une expertise SOX pour les secteurs bancaire, pharmaceutique et industrie et à ce titre été en charge d’un projet SOX pour Sanofi-Aventis,Société Générale..

MLE So... B...

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GENèVE 1206 Fr

Dans les secteurs d'activités suivants:
1 - Industrie Pharmaceutique 2 - Secteur Bancaire (Banque de détail en expatriation) 3 - Industrie (Energie, Eau, Propreté, Transport)

Domaines de compétences:
Organisation / Processus financiers, Expertise Sectorielle, Gestion de projet

Directions concernées par les interventions:
Direction Financiere Direction des achats Direction Qualité

Types d'interventions:
Veolia Environnement, Contrôle Interne (2010-2011) Déploiement du référentiel de Contrôle Interne au sein de toutes les Divisions (Eau, Energie, Transport, Propreté) niveau Europe Conceptualisation des supports de formations liés aux enjeux de contrôle du Responsable Financier (clôture des comptes en IFRS) Elaboration des cartographies des zones à risque pour toutes les Divisions Communication : Rédaction des Newsletters mensuelles du Contrôle Interne Société Générale, Audit interne et Projet SOX Light SG (2008-2010) Elaboration du plan d’audit pluriannuel, Mise en place du contrôle interne et Evaluation du contrôle interne au sein du réseau et des Back-Offices, Détection et suivi des risques, Mise en place des plans d’actions pour remédier aux déficiences relevés, Suivi et mise en œuvre des préconisations Evaluation de la charge de travail du réseau grâce à la mise en place d’un Tableau de Bord de Gestion Administrative Informatisé (KPI). L’objectif de cette étude étant d’optimiser la gestion des coûts en terme de Ressources Humaines. Projet SOX Light SGA : Renforcement et homogénéisation du contrôle comptable et mise en place des processus de contrôle comptable par périmètre opérationnel incluant l’identification des risques et des contrôles clés existants. Projet ComPerfect : Optimisation de la Fonction Comptable dont l’enjeu principal étant d’être en conformité les nouvelles normes comptables : Nouveau Système Compt able Financier (IFRS) Responsable du Chantier « Tests et Recettes » : Immobilisation, Charges et Produits exceptionnel, Position de Change, Leasing, Reporting Elaboration de la stratégie de test et conception des scenarii de test (fiche de test, planning), Réalisation des tests fonctionnels des paramétrages IT, Gestion des anomalies , Définition et Elaboration des tests de non régression, Recette du mapping des données, Identification, recensement et correction des anomalies de recettes Leasing : Rédactions des spécifications nécessaires à la conformité NSCF en collaboration avec l’équipe IT et Cap Gemini en charge de la gestion du SI en place. Participation à la refonte du plan de compte bancaire au normes NSCF (mapping des comptes – partie leasing) Cephalon, Laboratoire Pharmaceutique Américain, Audit interne et Contrôle Interne (2007-2008) - Sur les trois sites de Production/Distribution : Analyse des processus de contrôle interne et détection des risques, Mise en place d’actions correctives, Suivi des recommandations - Pilotage du projet de mise à jour des procédures SOX d’amélioration des processus et réalisation des matrices SOX des processus non implémentés - Formations SOX et Contrôle interne SANOFI-AVENTIS, Chef de projet SOX (2006) Mise en place des normes SOX au sein de l’usine de production de Tours : adaptation procédures, réalisation des « walkthrough » incluant les matrice des risques, les narratifs, les flowchart, les procédures et document de contrôle. Pilotage et suivi des tests sur tous les volets : Magasin & Distribution, Gestion des achats, volet IT, Fabrication & Packaging, Comptabilité. Suivi des actions correctives et demandes de modification Elaboration des Reporting Groupe via l’outil RVR

Formations suivies:
Lean Management : Optimisation de processus

Etudes:
ESC La Rochelle, Master II Finance, Audit et Performance
Master II Audit, Gestion des entreprises et métiers du Conseil, Universtié Poitiers
Diplôme de l’ENACOM; majeure Commerce international
BTS Action commerciale en alternance, Synérèse Nantes


Présentation

J'interviens sur différentes problématiques dans plusieurs contextes liés au contrôle interne et l'évaluation du risque. J'interviens également sur des problématiques d'optimisation de processus(Lean Management)

Divers

Formations animées:

Outils informatiques maîtrisés:


Langues: En 0 0

Quelques références:
Sanofi - Aventis, Cephalon, Société Générale, Veolia Environnement

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(Anonyme)
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